| Número de Pagamento | Av.Débito |
| Modalidade | 018 - INEXIGIBILIDADE - LEI 14133 |
| Número Liquidação | 002661 |
| Data Pagamento | 30/06/2025 00:00:00 |
| Data Vencimento | 30/06/2025 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | DESPESA COM PROGRAMA ESPECIAL DE TRABALHO EDUCATIVO |
| Valor Pago | 9.840,00 |
| Dotacao | 170101.1712250012.028 33903700 |
| Credor | GUARDA MIRIM DE RIO CLARO |
| CNPJ Credor | 46.648.861/0001-81 |
| Documento Fiscal | 3009015 |

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