Número Empenho 000672/2025
Modalidade 014 - Pregão Eletrônico
Número Liquidação 002891
Data 30/06/2025 00:00:00
Data Vencimento 22/07/2025 00:00:00
Valor 161.278,15
Pago 161.278,15
Dotacao 170101.1712250012.029 33903900
Credor VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
CNPJ Credor  06.344.497/0001-41
Documento Fiscal  7475116