Número | 001439 |
Credor | 48.173.330/0001-05 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 015 - Compra Direta |
Processo | 2025/000232 |
Data | 20/08/2025 00:00:00 |
Historico | materiais elétricos |
Dotacao | 170201.1712250052.028 33903000 04.110000 |
Subelemento | 33903024 |
Valor | 4.601,34 |
Original | 4.013,10 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 588,24 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 4.354,32 (ver detalhes) |
Pago | 4.354,32 (ver detalhes) |